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加強財務審計工作 促進集團健康發(fā)展

更新時間:2012-07-16    瀏覽:1076

 

集團財務審計部要求各單位須高度重視積極配合

316,集團啟動各分公司、院校財務審計工作以來,集團財務審計部已順利完成對多家下屬分公司、院校完的財務審計工作。目前,集團財務審計部正集中力量,駐點聚龍物業(yè),深入開展包括物業(yè)資產、負債、損益等財務方面審計工作,工作重點主要是各項財務制度是否符合國家有關法律法規(guī)的要求,各時期內公司擁有的資產、承擔的債務、經營成果及其分配情況的真實、合法性。

針對聚龍物業(yè)財務審計工作開展情況,集團財務審計部總監(jiān)李貴玲表示,財務內部審計是運用系統(tǒng)化管理的審計手段,幫助企業(yè)實現(xiàn)經營目標,增加企業(yè)自身價值,實現(xiàn)企業(yè)自我完善的有效機制。企業(yè)內審并不是一味地去尋找問題和毛病,而是通過審計給被審單位合理、公正的評價。財務審計工作是企業(yè)的一項基礎性工作,是企業(yè)內部控制和風險管理的重要環(huán)節(jié),是企業(yè)經濟運行的自我“免疫系統(tǒng)”。在日常財務管理過程中,各分公司(院校)財務工作人員要注意和加強財務審計工作的基礎性工作,建立科學的、符合現(xiàn)代企業(yè)運營規(guī)則的財務和管理機制。財務人員應加強會計核算,強化成本控制;要規(guī)范各種支出的審批程序,把好資金“出口”關,使往來資金從業(yè)務審核、領導審批到財務結算各個環(huán)節(jié)都有章可循,實現(xiàn)對各種科目支出的全過程監(jiān)控;要大力推進和完善責任成本管理,切實加強成本預測工作,提高理財水平;要加強審計工作的實效性,做好整改,落實責任,要敢于碰硬。

隨著集團經營規(guī)模的不斷擴大,監(jiān)管要求也越來越高,內審工作勢在必行。希望集團下屬各分公司、院校正確對待集團的財務審計工作,積極配合,及時提供相關資料和信息。特別是各下屬企業(yè)的主要領導和財務人員要高度重視、積極配合,協(xié)助做好財務審計工作。

據(jù)了解,聚龍物業(yè)的財務審計工作還將持續(xù)一段時間,集團財務部克服人手不足、天氣炎熱、辦公條件差等各方面不利因素,正在積極、認真、負責任地開展各項審計工作。根據(jù)集團財務審計部工作安排,在完成聚龍物業(yè)的內審工作之后,集團財審部將進駐江西工商職業(yè)技術學院,對學院開展財務審計工作。            

 (集團文宣部)

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